ОАО 'Кубаньэнерго'
RussianEnglish (United Kingdom)


Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В отчетном году работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполнялась Компанией в соответствии с:

  • Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
  • Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (в действующей редакции),
  • Приказом РЭК-ДЦТ КК от 31.03.2011 № 5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности»,
  • Законом Краснодарского края от 03.03.2010 № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае»,
  • Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на период 2014–2019 гг. (далее — Программа), утвержденной решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 23.09.2014 (протокол № 197/2014) в составе скорректированного бизнес-плана Компании.

В целях обеспечения реализации Программы в ОАО «Кубаньэнерго» назначены ответственные за организацию и контроль ее исполнения и созданы рабочие группы. В Обществе внедряется система энергетического менеджмента в соответствии со стандартом ISO 50001:2011.

В течение 2014 года проводилось обучение персонала Компании по следующим темам:

Тема обучения

Количество обученных человек

Система энергоменеджмента как компонент комплексной системы операционного менеджмента. Основы и методология энергоменеджмента

78

Подготовка и проведение внутренних аудитов системы энергетического менеджмента

24

Школа развития и реализации услуг

14

Целевыми показателями Программы являются потери электроэнергии при ее передаче и распределении, потребление энергоресурсов на производственно-хозяйственные нужды Компании, а также оснащенность электроустановок Компании, присоединенных к ее сетям потребителей электроэнергии современными приборами учета электроэнергии.

Плановые и фактические значения целевых показателей Программы за 2014 год

Наименование показателя

Единицы измерения

2014

План

Факт

Потери электроэнергии, в том числе:

млн кВтч

2 710,863

2 852,724

% к отпуску электроэнергии в сеть

12,835

13,224

расход на собственные нужды подстанций

млн кВтч

17,251

16,437

Потребление ресурсов на хозяйственные нужды,
в том числе по видам ресурсов:

млн руб.

352,230

378,768

топливо и энергии,
в том числе:

т условного топлива

23 511

24 339

млн руб.

348,189

374,368

т условного топлива на м² площади помещений

0,071

0,074

электрическая энергия

млн кВтч

33,349

34,393

млн руб.

69,858

77,714

тепловая энергия

Гкал

6 166,308

5 568,190

млн руб.

9,247

8,792

газ

тыс. м³

199,426

203,272

млн руб.

0,919

1,043

иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.)

тыс. т условного топлива

10,876

11,428

млн руб.

268,165

286,820

водоснабжение горячее

тыс. м³

1,276

1,030

Гкал

9,191

153,734

млн руб.

0,233

0,209

водоснабжение холодное

тыс. м³

131,936

141,159

млн руб.

3,808

4,191

Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке

%

28,446

28,606

Программа состоит из разделов, целевых подпрограмм (мероприятий) и сопутствующих мероприятий, делящихся, в свою очередь, на снижающие потери электроэнергии при передаче и распределении по электрическим сетям и снижающие расход энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд и подразделяющихся на организационные и технические.

К целевым относятся мероприятия, реализация которых обеспечивает сокращение потребления энергетических ресурсов (в т. ч. электрической энергии) и (или) воды не менее чем на 15 % от годового потребления соответствующего ресурса, с окупаемостью 80 % вложенных средств за 5 лет для потребления энергетических ресурсов и (или) воды на производственные и хозяйственные нужды и окупаемостью не более 10 лет для мероприятий, обеспечивающих снижение потерь при передаче и распределении электрической энергии.

К сопутствующим мероприятиям по оптимизации расхода на производственные и хозяйственные нужды и мероприятиям по снижению потерь электрической энергии отнесены мероприятия, имеющие положительную энергетическую эффективность и не соответствующие критериям отнесения к целевым.

При этом такие мероприятия, как отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на ПС с двумя и более трансформаторами, отключение трансформаторов на ПС с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, перераспределения нагрузки основной сети путем производства переключений, выполняются ежегодно, относятся к «поддерживающим» имеющийся уровень потерь электроэнергии и не влияют на показатели баланса электроэнергии компании.

На 2014 год планировался эффект в целом 252,797 млн руб., в т.ч. по мероприятиям, направленным на снижение потерь, — 74,465 млн кВтч. (251,665 млн руб.), в т.ч. по подпрограммам:

  • по программе развития системы учета электроэнергии — 10,615 млн кВтч (54,670 млн руб.),
  • по программе технического перевооружения и реконструкции — 0,512 млн кВтч (1,013 млн руб.),
  • по ремонтной программе — 2,519 млн кВтч (5,205 млн руб.).

По итогам 2014 года эффект составил в целом 302,697 млн руб., в т.ч. по мероприятиям, направленным на снижение потерь, — 75,925 млн кВтч (302,191 млн руб.), и по подпрограммам:

  • по программе развития системы учета — 12,525 млн кВтч (64,365 млн руб.),
  • по программе технического перевооружения и реконструкции — 0,357 млн кВтч. (0,676 млн руб.),
  • по ремонтной программе — 2,292 млн кВтч (4,761 млн руб.).

Эффект от реализации мероприятий, «поддерживающих» существующий уровень потерь, составил 21,941 млн кВтч. на сумму 73,045 млн руб.

Затраты на реализацию мероприятий составили 386,843 млн руб., в т. ч. по источникам финансирования:

  • инвестиционная программа   — 317,971 млн руб.,
  • ремонтная программа — 43,095 млн руб.,
  • программа перспективного развития — 22,329 млн руб.

Основные целевые мероприятия, обеспечивающие снижение потребления ресурсов на хозяйственные нужды Компании:

  • регулирование работы отопления в соответствии с температурным режимом,
  • внедрение энергоэффективных светильников;
  • замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые;
  • замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами.

По результатам 2014 года эффект от реализации мероприятий по снижению расхода ресурсов на хозяйственные нужды в целом по Обществу составил 0,037 тыс. т условного топлива (53 тыс. л холодной воды) на сумму 0,506 млн руб. при плане 0,126 тыс. т условного топлива (498 тыс. л холодной воды) на сумму 1,132 млн руб.

Невыполнение плана связано с отсутствием финансирования запланированных мероприятий.